Dobropis, prosba o raduPotřeboval bych poradit s dobropisem, bo jsem to ještě neřešil.
Jsem čtvtletní plátce DPH, výdaje paušálem.
V červnu 2012 jsem zakoupil SW. SW jsem aktuálně úspěšně vyreklamoval kvůli jeho nefunkčnosti, obdržel jsem od společnosti dobropis na kupní cenu. Na dobropise je "Datum uskutečnění zdanitelného" 17. 1. 2013
Můj první dotaz zní - na dobropise je uvedeno DPH 20%
Je to dobře? Oni tvrdí, že prej konzultovali s účetní a že ano, ale mi nejde do hlavy, jak to budu zahrnovat do přiznání DPH za 1Q 2013, když je aktuální výše DPH 21%?
Druhý dotaz - co s tím dobropisem zjednodušeně mám dělat (nikdy jsem to neřešil)? Mám jej normálně jako jakoukoli fakturu zahrnout do evidence 1Q 2013? Jak se to bude řešet v daňovém přiznání za rok 2013? Nebude se mi to počítat jako příjem, tzn. nebudu z toho platit daň a odvody? |